Добрый день! Мы ООО на ОСНО. У нас с каждым покупателем заключен договор, где прописано, что мы работаем по предоплате. На каждую поставку товара мы выставляем счет и покупатель делает предоплату. Счетов в разрезе договора очень много. Даже в один день может быть несколько. Формирование сф на аванс я делаю в разрезе договора, счета не учитываю. Т.е. в хронологическом порядке - пришла оплата если это аванс, то сф на аванс, если задолженность, то погашение - не учитывая, что по одному счету может быть аванс, а по другому долг. Программа смотрит в общем по договору на момент поступления платежа. Правильно ли я делаю? Или нужно смотреть каждый счет и определять по нему аванс это или долг, но счетов очень много. Мы в бухгалтерии даже не создаем счета, их менеджеры формируют в своей торговле и высылают клиентам, я загружаю только реализацию и банк.
Заранее спасибо!